SAP中Purch ord for cos inv费用化采购发票预制

 时间:2024-11-05 06:43:52

1、在主界面指令框内输入事务代码MIR7,输完回车,进入费用化采购订单发票预制界面,1锟侯希哇处选择“发票日期”;2处输入该凭证的供应商代码;

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2、回车后,1处选择工厂,2处选择交货日期,点击3处的“采用”按钮;

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3、点击执行,进入如下界面,输入基准日期;

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4、最后再点击基本数据页签,1处勾选“塥骈橄摆计算税额”复选框,回车确认,将2处余额复制到3处,再点击4处的“模拟”按钮图标;

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5、进入如下“模拟”界面,确认金额;

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6、确认无误,点击保存,左下角出现提示信息框,表示凭证编号已经冻结;

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7、事务代码MIR5,进入显示发票凭证清单界面,输入相应字段内容;

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8、点击执行,进入如下汇总清单界面,查询已完成的发票凭证编号明细;

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